您当前所在位置:信息公开 > 信息公开目录 > 各部门年度财政预决算及“三公经费”
索 引  号: 003152288/202009-00019 信息分类: 各部门年度财政预决算及“三公经费” / 工业、交通 / 公民 / 其他
发布机构: 休宁县交通运输局 发文日期:
生效日期: 废止日期:
信息格式: 其他 生命周期: 其他
名       称: 休宁县交通运输局2019年度部门决算
关 键  词: 发布文号:

休宁县交通运输局2019年度部门决算

发布机构:    休宁县交通运输局     发布日期:2020-09-21 15:07:27     信息来源: 休宁县交通局     浏览次数:76

【字体:

休宁县交通运输局2019年度部门决算

20209

 

第一部分 休宁县交通运输局(部门)概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 休宁县交通运输局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 休宁县交通运输局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

休宁县交通运输局2019年度部门决算情况

第一部分 休宁县交通运输局(部门)概况

一、部门职责

根据《休宁县交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(休政办【2015】第49文号),休宁县交通运输局(一级)为主管我县公路和水路交通行业的县人民政府组成机构局,履行全县公路、水路交通行业等九项主要职责:

(一)贯彻执行国家、省、市交通运输工作方针政策和法律法规,承担综合运输体系的规划协调工作;会同有关部门编制综合运输体系规划

(二)根据国家、省、市和县交通运输发展的总体布局,组织拟订交通运输行业规划、政策和规范性文件草案并监督实施;参与拟订物流发展规划及有关政策并监督实施。

(三)承担全县公路、水路、渡口等交通运输行业管理职责。组织、监督交通运输行业行政执法工作;指导城乡公交客运及有关设施规划和管理工作;负责城市公交、出租汽车行业管理工作;承担交通运输市场、汽车维修市场、汽车驾培市场以及汽车综合性能检测和营业性客货运输场(站)等的监督责任。

(四)会同有关部门拟定交通运输行业有关投融资政策建议,提出公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按规定审核县规划内和年度计划相关固定资产投资项目。

 

(五)承担运输建设市场监督责任。组织协调交通运输有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作,组织交通运输基础设施的维护、管理。

(六)负责全县公路、水路行业安全生产监管及应急管理工作;按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输;负责公路路网运行检测和协调,承担交通战备有关工作。

(七)负责交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导交通运输系统环境保护和节能减排工作。

(八)指导全县交通运输行业体制改革和交通运输行业职工队伍建设、行业精神文明建设。

(九)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,休宁县交通运输局2019年度部门决算包括:局本级决算和(部门)属事业单位决算,与预算一致。

纳入休宁县交通运输局2019年度部门决算编制范围的二级单位共3个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

休宁县交通运输局(部门)本级

2

休宁县交通运输管理所

3

休宁县县乡公路管理所

4

休宁县交通运管所公路客运公用服务站

第二部分 休宁县交通运输局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:休宁县交通运输局

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

一、一般公共预算财政拨款收入

1852.71

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、上级补助收入

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、经营收入

五、教育支出

六、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

七、其他收入

455.59

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

11.05

九、卫生健康支出

3.06

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

385.47

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

2201.06

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

7.66

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入合计

2308.29

本年支出合计

2608.29

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

 年初结转和结余

300.00

年末结转和结余

总计

2608.29

总计

2608.29

收入决算表

                                             

 

公开02

部门:休宁县交通运输局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

小计

其中:教育

收费

 

栏次

合计

2308.29

1852.71

455.59

 

208

社会保障和就业支出

11.05

11.05

 

20805

行政事业单位离退休

11.05

11.05

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.53

8.53

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.52

2.52

 

210

卫生健康支出

3.06

3.06

 

21011

行政事业单位医疗

3.06

3.06

 

2101101

行政单位医疗

3.06

3.06

 

212

城乡社区支出

85.47

   85.47

 

21203

城乡社区公共设施

3.12

3.12

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

3.12

3.12

 

21299

其他城乡社区支出

 

2129901

其他城乡社区支出

82.35

82.35

 

214

交通运输支出

2201.06

1745.47

455.59

 

21401

公路水路运输

1791.06

1385.47

405.59

 

2140101

行政运行

204.11

140.25

63.86

 

2140104

公路建设

272.26

272.26

 

2140106

公路养护

210.00

210.00

 

2140112

公路运输管理

50.48

50.48

 

2140199

其他公路水路运输支出

1054.2

984.74

69.47

 

21499

其他交通运输支出

410.00

360.00

50.00

 

2149901

公共交通运营补助

410.00

360.00

50.00

 

221

住房保障支出

7.66

7.66

 

22102

住房改革支出

7.66

7.66

 

2210201

住房公积金

7.66

7.66

 

支出决算表

公开03

部门:休宁县交通运输局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

2608.29

843.84

1764.45

208

社会保障和就业支出

11.05

11.05

20805

行政事业单位离退休

11.05

11.05

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.53

8.53

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.52

2.52

210

卫生健康支出

3.06

3.06

21011

行政事业单位医疗

3.06

3.06

2101101

行政单位医疗

3.06

3.06

212

城乡社区支出

385.47

385.47

21203

城乡社区公共设施

303.12

303.12

2120399

其他城乡社区公共设施支出

303.12

303.12

21299

其他城乡社区支出

82.35

82.35

2129901

其他城乡社区支出

82.35

82.35

214

交通运输支出

2201.06

822.07

1378.98

21401

公路水路运输

1791.06

822.07

968.98

2140101

行政运行

204.11

204.11

2140104

公路建设

272.26

272.26

2140106

公路养护

210.00

210.00

2140112

公路运输管理

50.48

50.48

2140199

其他公路水路运输支出

1054.2

617.97

436.24

21499

其他交通运输支出

410.00

410.00

2149901

公共交通运营补助

410.00

410.00

221

住房保障支出

7.66

7.66

22102

住房改革支出

7.66

7.66

2210201

住房公积金

7.66

7.66

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:休宁县交通运输局

金额单位:万元

         收入

       支出

   

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1852.71

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

11.05

九、卫生健康支出

3.06

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

385.47

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

1745.47

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

7.66

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入合计

1852.71

本年支出合计

2152.71

年初财政拨款结转和结余

300.00

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

300.00

政府性基金预算财政拨款

总计

2152.71

总计

2152.71

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

 

部门:

休宁县交通运输局

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

合计

300

300

1852.71

779.98

1072.98

2152.71

779.98

1372.72

208

社会保障就业支出

11.05

11.05

11.05

20805

行政事业单位离退休

11.05

11.05

11.05

2080505

机关事业单位基本养老缴费支出

8.53

8.53

8.53

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.52

2.52

2.52

210

卫生健康支出

3.06

3.06

3.06

21011

行政事业单位医疗

3.06

3.06

3.06

2101101

行政单位医疗

3.06

3.06

3.06

212

城乡社区支出

300

300

85.47

85.47

385.47

385.47

21203

城乡社区公共设施

300

300

3.12

3.12

303.12

303.12

2120399

其他城乡社区公共设施支出

300

300

3.12

3.12

303.12

303.12

21299

其他城乡社区支出

82.35

82.35

82.35

82.35

2129901

其他城乡社区支出

82.35

82.35

82.35

82.35

214

交通运输支出

1745.47

758.22

987.25

1745.47

758.22

987.25

21401

公路水路运输

1385.47

758.22

627.25

1385.47

758.22

627.25

2140101

行政运行

140.25

140.25

140.25

140.25

2140106

公路养护

210.00

210.00

210.00

210.00

2140112

公路运输管理

50.48

50.48

50.48

50.48

2140199

其他公路水路运输支出

984.74

617.97

366.77

984.71

617.97

366.77

21499

其他交通运输支出

360.00

360.00

360.00

360.00

2149901

公共交通运营补助

360.00

360.00

360.00

360.00

221

住房保障支出

7.66

7.66

7.66

7.66

22102

住房改革支出

7.66

7.66

7.66

7.66

2210201

住房公积金

7.66

7.66

7.66

7.66

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:休宁县交通运输局

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

 

301

工资福利支出

747.96 

302

商品和服务支出

28.52 

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

282.26 

30201

  办公费

8.83

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

17.75

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

175.23

30203

  咨询费

 

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

 

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

38.5

30205

  水费

 

310

资本性支出

 

 

30108

机关事业单位基本养老保费

76.42

30206

  电费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30109

  职业年金缴费

28.19

30207

  邮电费

2.21

31002

  办公设备购置

 

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

23.13

30208

  取暖费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30112

  其他社会保障缴费

32.38

30211

  差旅费

10.02 

31006

  大型修缮

 

 

30113

  住房公积金

57.9

30212

因公出国(境费用

 

31007

 信息网络及软件购新

 

 

30114

  医疗费

 

30213

 维修(护)费

 

31008

  物资储备

 

 

30199

  其他工资福利支出

16.2

30214

  租赁费

 

31009

  土地补偿

 

 

303

对个人和家庭的补助

 3.5

30215

  会议费

 

31010

  安置补助

 

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31011

 地上附着物和青苗偿

 

 

30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31013

  公务用车购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30305

  生活补助

 3.5

30225

  专用燃料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

31022

  无形资产购置

 

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31099

  其他资本性支出

 

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

312

对企业补助

 

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

31201

  资本金注入

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维费

 

31203

政府投资基金股权投资

 

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

 6.00

31204

  费用补贴

 

 

 

 

 

30240

 税金及附加费用

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务出

1.45

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

751.46

公用经费合计

 28.52

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                 公开07

部门:休宁县交通运输局

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休宁县交通运输局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分 休宁县交通运输局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2608.29万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计2608.29万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加43.28万元,增长1.68%,主要原因是其他交通运输预算增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2608.29万元,其中:财政拨款收入2152.71万元,占82.53%;其他收入455.59万元,占17.47%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2608.29万元,其中:基本支出843.84万元,占32.35%;项目支出1764.45万元,占67.35%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2152.71万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计2152.71万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加225.89万元,增长11.72%,主要原因是其他交通运输支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入2152.71万元,占本年收入的82.53%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加225.89万元,增长11.72%。主要原因是预算追加其他交通运输支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2152.71万元,占本年支出的82.53%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加225.89万元,增长11.72%。主要原因一是预算追加其他交通运输支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2152.71万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出11.05万元,占0.51%卫生健康(类)支出支出3.06万元,占0.014%城乡社区(类)支出385.47万元,占17.91交通运输(类)支出1745.47万元,占81.08%住房保障(类)支出7.66万元,占0.036%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2152.71万元,支出决算为2152.71万元,完成年初预算的25%。决算数于小于预算数的主要原因:一是G205五里亭至桃林公路改建当年预算2000万元,实际执行0万元;二是G237五城集镇外环段公路改建当年预算2863万元,当年实际执行0万元;三是扩面延伸工程当年预算1000万元,实行财政报账;四是农村公路养护提升、农村公路安全防护及危桥改造等项目实行财政报账。其中:基本支出779.98万元,占36.23%;项目支出1372.98万元,占63.77%。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为9.39万元,支出决算为8.53万元,完成年初预算的92%,决算数小于预算数,主要原因是单位人员减少;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.52万元,增加原因是原因有行政退休人员。

2.教育(类)教育进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为3.96万元,支出决算为3.96万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为3.06万元,支出决算为3.06万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

5.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算结转为300万元,支出决算300万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

6.其他城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元,支出决算82.35万元,增加82.35万元,主要原因预算追加所致。

7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算83.06万元,支出决算140.25万元,完成预算168.9%,增加57.19万元,决算大于预算主要原因一是追加交通行政执法经费;二是人员工资调整增加。公路养护(项),年初预算261.7万元,完成预算80.2%,减少51.7万元,决算小于预算原因是当年预算调整。公路运输管理(项),年初预算123万元,支出决算50.48万元,完成预算41%,减少72.52万元,决算小于预算是由于工程进度所致。其他公路水路运输支出(项),年初预算740万元,支出决算984.74万元,完成预算75.14%,增加244.74万元支出大于决算,原因是预算追加2018年度水毁修复项目预算。其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)年初预算0万元,支出预算360万元,增加360万元,主要原因是预算追加公共交通公交车运营补助。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算8.58万元,支出决算7.66万元,完成年初预算的89%,支出决算小于预算原因是人员调整所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出779.98万元,其中:人员经费751.46万元,主要包括:基本工资282.26万元、津贴补贴17.75万元、奖金175.23万元、绩效工资38.50万元、机关事业单位基本养老保险费76.42万元、职业年金缴费28.19万元、职工基本医疗保险缴费23.13万元、其他社会保障缴费32.38万元、住房公积金57.90万元、其他工资福利支出16.2万元、生活补助3.5万元;公用经费28.52万元,主要包括:办公费8.83万元、邮电费2.21万元、差旅费10.02万元、其他交通费用6.00万元、其他商品服务支1.45万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

休宁县交通运输局(部门)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金支出。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,休宁县交通运输局(部门)机关运行经费支出28.52万元,比2018年减少0.6万元,下降2%,主要原因是控制公用经费的支出。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,休宁县交通运输局(部门)政府采购支出总额2300万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2230万元、政府采购服务支出70万元。授予中小企业合同金额2300万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20191231日,休宁县交通运输局(部门)共有车辆7辆,其中:其他用车7辆;单价50万元以上的通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
   
(四)关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评,共6个项目,涉及资金4320.3万元,占项目预算总额的50.2%。从评价情况看,项目绩效目标合理,各项目较好完成了目标任务,产生较好的社会效益,达到预期绩效目标,国省道建设、农村道路扩面延伸工程、危桥加固改造工程及农村道路养护提升工程等项目实施,确保县域内道路安全畅通,方便百姓出行,促进城乡经济发展,达到预期绩效目标。

组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。经过对各项指标得分进行汇总,休宁县交通运输局2019年度部门整体支出绩效考评得分94.5分,其中年度任务完成得分8.分,产出指标得分47分,效益指标得分30分,满意度得分9.5.评价结果显示,休宁县交通运输局对绩效评价的重视在加强。从绩效目标的制定和目标执行效果来看,休宁县交通运输局预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果,三公经费得到有效的控制,项目支出规范性整体较好

2.部门评价项目绩效评价结果。休宁县交通运输局无列入休宁县县级部门专项资金管理的项目,故无绩效评价报告。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。