号: 003151891/202503-00019 信息分类: 本部门预算
主题分类: 公安、安全、司法,其他 发文日期:
发布机构: 休宁县司法局 发布日期: 2025-03-17
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 无文号 词:
内容概述: 性: 有效

关于司法局2023年度预算执行和其他财政收支情况审计发现问题整改情况的报告

作者:休宁县司法局 发布时间:2025-03-17 16:34 信息来源:休宁县司法局 阅读次数:

一、整改工作总体情况

休宁县司法局高度重视,制定《休宁县司法局2023年度预算执行和其他财政收支情况审计发现问题整改工作实施方案》,明确整改措施、责任人、责任股室及整改完成时限,全面压实责任。截至2025317日,审计发现问题已全部完成整改。

二、问题整改具体情况

1.关于“落实党政机关过紧日子要求不到位”的问题。整改情况:一是进一步加强公务用车管理,健全司法局执法执勤车辆管理制度;二是严格落实党政机关过紧日子要求,严格控制公务用车运行维护费用支出。

2.关于“公务接待管理不规范的问题”的问题。整改情况:严格执行《休宁县党政机关国内公务接待管理规定》(休办〔20243号),据实填报公务接待人数。

3.关于“部分会议费支出未履行审批手续”的问题。整改情况:严格执行会议费管理办法,履行会议费预算审批手续,所有会议费预算均报送分管副县长审批。

4.关于“提前下达的政法转移支付指标未纳入年初预算”的问题。整改情况:2025年第一批政法转移支付指标于202412月提前下达。我局按照支出功能分类、政府支出经济分类、部门支出经济分类等不同分类,对政法转移支付指标进一步细化。

5.关于“部分聘用及公益性岗位人员经费支出无预算”的问题。整改情况:一是通过公开招考方式充实公务员队伍。二是逐步清退聘用人员,减少聘用人员经费支出。

三、下步计算

下步,我县司法局将以此次审计发现问题整改为契机,持续加强财务管理,不断优化内部控制体系,加大对关键环节和风险点的监控力度,落实好内部审计和风险评估机制,推动全县司法行政工作健康平稳发展。