号: 003152210/201909-00040 信息分类: 本部门决算
主题分类: 国土资源、能源,公民,公告 发文日期:
发布机构: 休宁县自然资源和规划局 发布日期: 2019-09-16
生效日期: 有效 废止日期:
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内容概述: 性: 有效

原休宁县国土资源局2018年部门决算

发布时间:2019-09-16 15:27 信息来源:休宁县自然资源局 阅读次数:

原休宁县国土资源局2018年部门决算





20199

目 录

第一部分 原休宁县国土资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 原休宁县国土资源局2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 原休宁县国土资源局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

附件:

原休宁县国土资源局2018年部门决算情况

第一部分 原休宁县国土资源局概况

一、部门职责

(一)原休宁县国土资源局主要职责

(一)贯彻执行国家、省国土资源工作方针政策和法律法规,起草并组织实施全县土地资源、矿产资源、测绘地理信息管理、不动产登记等有关规范性文件。

(二)负责土地资源、矿产资源等自然资源保护与合理利用工作。

(三)负责规范国土资源管理秩序和国土资源市场秩序工作,承担优化配置国土资源责任。

(四)推进国土资源信息化和信息资料公共服务,准确提供全县土地利用各种数据。

(五)负责国土资源行政复议和应诉工作。

(六)负责全县耕地保护和城乡建设用地供应管理工作,承担节约集约利用土地资源责任。

(七)负责矿产资源开发、地质勘查和矿产资源储量管理。

(八)负责全县地质灾害防治、地质环境和地质遗迹保护工作。

(九)负责全县测绘地理信息管理工作,承担土地、矿产资源和测绘的监管责任。

(十)负责全县不动产统一登记管理工作。

(十一)依法征收资源收益,规范、监督资金使用。

(十二)推进国土资源科技进步,制定国土资源科技发展和人才培养战略、规划、计划并组织实施。

(十三)承担县土地市场管理委员会办公室的日常工作。 

(十四)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,原休宁县国土资源局2018年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,无增减少。

纳入原休宁县国土资源局2018年度部门决算编制范围的二级单位共9个,详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

原休宁县国土资源局城关分局

事业

2

原休宁县国土资源局齐云山分局

事业

3

原休宁县国土资源局溪口分局

事业

4

原休宁县国土资源局东临溪分局

事业

5

原休宁县国土资源局五城分局

事业

6

原休宁县国土资源局流口分局

事业

7

原休宁县国土资源执法监察大队

事业

8

原休宁县国土资源信息中心

事业

9

原休宁县不动产登记中心

自收自支事业

第二部分 原休宁县国土资源局2018年部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

一、财政拨款收入

13645.97

一、一般公共服务支出

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

583.29

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

56.44

九、医疗卫生与计划生育支出

18.29

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

12681.41

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

1500.79

十九、住房保障支出

31.58

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

14229.26

本年支出合计

14288.51

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

     年初结转和结余

171.42

     年末结转和结余

112.17

总计

14400.68

总计

14400.68

收入决算表

                                            

 公开02

部门:

金额单位:万元

项目

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

14229.26

13645.97

583.29

208

社会保障和就业支出

56.44

56.44

20805

行政事业单位离退休

56.44

56.44

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.48

54.48

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.96

1.96

210

医疗卫生与计划生育支出

18.29

18.29

21011

行政事业单位医疗

18.29

18.29

2101101

行政单位医疗

3.96

3.96

2101102

事业单位医疗

14.33

14.33

212

城乡社区支出

12681.41

12681.41

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

12681.41

12681.41

2120801

征地和拆迁补偿支出

12521.41

12521.41

2120806

土地出让业务支出

62

62

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

98

98

220

国土海洋气象等支出

1441.54

858.25

583.29

22001

国土资源事务

1441.54

858.25

583.29

2200101

行政运行

273.11

273.11

2200104

国土资源规划及管理

177.33

177.33

2200111

地质灾害防治

624.47

41.18

583.29

2200150

事业运行

338.94

338.94

2200199

其他国土资源事务支出

27.7

27.7

221

住房保障支出

31.58

31.58

22102

住房改革支出

31.58

31.58

2210201

住房公积金

31.58

31.58

支出决算表

公开03

部门:

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

14288.51

718.34

13570.17

208

社会保障和就业支出

56.44

56.44

20805

行政事业单位离退休

56.44

56.44

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.48

54.48

208506

机关事业单元职业年金缴费支出

1.96

1.96

210

医疗卫生与计划生育支出

18.29

18.29

21011

行政事业单位医疗

18.29

18.29

2101101

行政单位医疗

3.96

3.96

2101102

事业单位医疗

14.32

14.32

212

城乡社区支出

12681.41

12681.41

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

12681.41

12681.41

2120801

征地和拆迁补偿支出

12521.41

12521.41

2120806

土地出让业务支出

62

62

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

98

98

220

国土海洋气象等支出

1500.80

612.04

888.75

22001

国土资源事务

1500.80

612.04

888.75

2200101

行政运行

273.11

273.11

2200104

国土资源规划及管理

177.33

177.33

2200106

土地资源利用与保护

141.42

141.42

2200111

地质灾害防治

542.30

542.30

2200150

事业运行

338.94

338.94

2200199

其他国土资源事务支出

27.7

27.7

221

住房保障支出

31.58

31.58

22102

住房改革支出

31.58

31.58

2210201

住房公积金

31.58

31.58

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

964.56

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

12681.41

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

56.44

九、医疗卫生与计划生育支出

18.29

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

12681.41

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

901.46

十九、住房保障支出

31.58

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

13645.97

本年支出合计

13689.18

年初财政拨款结转和结余

43.21

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

43.21

政府性基金预算财政拨款

合计

13689.18

合计

13689.18

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

合计

43.21

43.21

964.56

718.35

246.21

1007.76

718.35

289.42

 

208

社会保障和就业支出

56.44

56.44

56.44

56.44

 

20805

行政事业单位离退休

56.44

56.44

56.44

56.44

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.48

54.48

54.48

54.48

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.96

1.96

1.96

1.96

 

210

医疗卫生与计划生育支出

18.29

18.29

18.29

18.29

 

21011

行政事业单位医疗

18.29

18.29

18.29

18.29

 

2101101

行政单位医疗

3.96

3.96

3.96

3.96

 

2101102

事业单位医疗

14.32

14.32

14.32

14.32

 

220

国土海洋气象等支出

43.21

43.21

858.25

612.04

246.21

901.46

612.04

289.42

 

22001

国土资源事务

43.21

43.21

858.25

612.04

246.21

901.46

612.04

289.42

 

2200101

行政运行

273.11

273.11

273.11

273.11

 

2200104

国土资源规划及管理

177.33

177.33

177.33

177.33

 

2200106

土地资源利用与保护

13.21

13.21

13.21

13.21

 

2200111

地质灾害防治

30

30

41.18

41.18

71.18

71.18

 

2200150

事业运行

338.94

338.94

338.94

338.94

 

2200199

其他国土资源事务支出

27.7

27.7

27.7

27.7

 

221

住房保障支出

31.58

31.58

31.58

31.58

 

22102

住房改革支出

31.58

31.58

31.58

31.58

 

2210201

住房公积金

31.58

31.58

31.58

31.58

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

672.74

302

商品和服务支出

15.59

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

179.99

30201

 办公费

1.57

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

35.59

30202

 印刷费

30702

国外债务付息

30103

  奖金

175.70

30203

 咨询费

30703

国内债务发行费用

30106

伙食补助费

12.17

30204

 手续费

307074

国外债务发行债务

30107

绩效工资

104.31

30205

  水费

310

资本性支出

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

54.48

30206

  电费

31001

 房屋建筑物购建

30109

职业年金缴费

1.96

30207

 邮电费

31002

  办公设备购置

30110

职业基本医疗保险缴费

30208

 取暖费

31003

  专用设备购置

30111

公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

31005

  基础设施建设

30112

其他社会保障缴费

44.42

30211

 差旅费

31006

  大型修缮

30113

住房公积金

31.58

30212

 因公出国(境)费用

31007

信息网络及软件购置更新

30114

医疗费

30213

  维修()

31008

  物资储备

30199

其他工资福利支出

32.55

30214

 租赁费

31009

  土地补偿

303

对个人和家庭的补助

30.01

30215

 会议费

31010

  安置补助

30301

 离休费

30216

 培训费

31011

 地上附着物和青苗补偿

30302

 退休费

30217

  公务接待费

4.42

31012

拆迁补偿

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31013

公务用车购置

30304

  抚恤金

15.60

30224

  被装购置费

31019

其他交通工具购置

30305

生活补助

0.58

30225

  专用燃料费

31021

文物和陈列品购置

30306

  救济费

30226

劳务费

31022

无形资产购置

30307

  医疗费

30227

 委托业务费

31099

其他资本性支出

30308

  助学金

30228

 工会经费

312

 对企业补助

30309

  奖励金

5.17

30229

 福利费

31201

 资本金注入

30310

个人农业生产补贴

30231

 公务用车运行维护费

4.23

31203

政府投资基金股权投资

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

87.03

30239

 其他交通费用

5.67

31204

费用补贴

30240

 税金及附加费用

31205

  利息补贴

30299

 其他商品和服务支出

31299

 其他对企业补助

399

其他支出

39906

  赠与

39907

国家赔偿费用支出

39999

其他支出

人员经费合计

702.75

公用经费合计

15.59

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门:

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

12681.41

12681.41

12681.41

212

城乡社区支出

12681.41

12681.41

12681.41

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

12681.41

12681.41

12681.41

2120801

征地和拆迁补偿支出

12521.41

12521.41

12521.41

2120806

土地出让业务支出

62

62

62

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

98

98

98

第三部分 原休宁县国土资源局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计14229.26万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计14288.51万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各增加9890.78万元和9950.03万元,各增长228%229%,主要原因:财政拨款收入增加,项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计14229.26万元,其中:财政拨款收入13645.97万元(含年初财政拨款结转和结余),占95.9%;其他收入583.29万元(含年初其收入结转和结余),占4.1%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计14288.51万元,其中:基本支出718.34万元,占5.03%;项目支出13570.17万元,占94.97%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计13689.18万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计13689.18万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加10420.7万元,增加318.82%,主要原因:政府性基金财政拨款项目资金收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1007.77万元(含年初财政拨款结转和结余),占本年收入的7.36%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少332.12万元,减少24.79%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目资金收入减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1007.76万元,占本年支出的7.36%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少288.93万元,减少21.11%。主要原因一般公共预算财政拨款项目资金支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1007.76万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出56.44万元,占5.6%;医疗卫生与计划生育支出18.29万元,占1.81%国土资源事务支出901.46万元,占89.46%住房保障支出31.58万元,占3.13%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1007.76万元,支出决算为1007.76万元,完成年初预算的100%。其中:基本支出718.34万元,占71.28%;项目支出289.42万元,占28.72%。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出行政事业单位离退休。年初预算为56.44万元,支出决算为56.44万元,完成年初预算的100%

2. 医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗、事业单位医疗。年初预算为18.29万元,支出决算为18.29万元,完成年初预算的100%

3. 住房保障住房改革支出住房公积金,年初预算为31.58万元,支出决算为31.58万元,完成年初预算的100%

4. 国土海洋气象等支出国土资源事务,年初预算为901.46万元,支出决算为901.46万元(其中:行政运行273.11万元;国土资源规划及管理177.33万元;土地资源利用与保护13.21万元;地质灾害防治71.18万元;事业运行338.94万元;其他国土资源事务支出27.7万元。),完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出718.34万元,其中人员经费702.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、;公用经费15.59万元,主要包括:会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入12681.41万元,本年支出12681.41万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.城乡社区支出,年初预算为12681.41万元,支出决算为12681.41万元,完成年初预算的100%,主要用于国有土地使用权出让和收储工作。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,原休宁县国土资源局机关运行经费支出15.59万元,比2017年减少1.54万元,增长8.98%,主要原因是购置办公费用及差旅费减少。。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,原休宁县国土资源局政府采购支出总额1045.15万元,其中:政府采购货物支出137.17万元,政府采购工程支出907.98万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20181231日,原休宁县国土资源局共有车辆7辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,原休宁县国土资源局组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元。2018年,原休宁县国土资源局按照指向明确、合理可行的原则,对0个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金0万元。今年共组织对0个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金0万元。2018年,原休宁县国土资源局年度本单位未进行绩效考评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。