号: 003152309/202501-00004 信息分类: 专项工作
主题分类: 财政、金融、审计,其他,其他,DOC,其他 发文日期:
发布机构: 休宁县审计局 发布日期: 2025-01-15
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 词:
内容概述: 性: 有效

休宁县审计局推深做实纪审联动凸显成效     

作者:胡有根 发布时间:2025-01-15 14:47 信息来源:休宁县审计局 阅读次数:

休宁县审计局扎实推动纪审联动顺畅高效,定期与纪检监察机关通报有关信息、定期开展会商研判,建立常态化沟通会商平台,成效显著。2024年共向县纪检监察机关移送问题线索13件,县纪检监察机关对相关责任人采取谈话提醒、批评教育、责令作出书面检查和诫勉等方式,按程序全部办结。

一是加强信息互通共享。依据《纪审联动定期会商研判暂行办法》,县纪委监委机关和县审计局各指派一名联络员,每季度通报季度重点工作,坚持审计发现问题线索实行“零报告”制度,同时年度审计项目计划安排情况及时向县纪检监察机关征求意见。2024年县审计局共报告重点工作4次,县纪委监委反馈信息 3项。

二是强化问题分析研判。为强化问题精准移送,在初步研判基础上和在召开审计业务会前,邀请县纪委监委案管室和纪检监察室对审计发现的违反中央八项规定精神、违反财经法纪的拟移送问题线索进行深入分析研判。2024年共3批次对27个项目进行分析研判,移送问题线索13件。

三是搭建常态沟通平台。为切实做好纪审联动工作,县审计局与县纪委监委机关确定每半年召开一次纪审联动专题会议,2024年召开纪审联动专题会议2次,相互通报纪审联动工作开展情况,分析纪审联动工作取得的成效和存在的不足,扎实推动纪审联动工作向深、实、细发展。