休宁县人民检察院2017年部门决算
休宁县人民检察院2017年部门决算
2018年9月
目 录
第一部分 休宁县人民检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 休宁县人民检察院2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 休宁县人民检察院2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
休宁县人民检察院2017年部门决算情况
第一部分 休宁县人民检察院概况
一、部门职责
受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首;对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉;开展对刑事犯罪案件的立案监督,审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作;依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作;依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。等等。
二、机构设置
从决算单位构成看,休宁县人民检察院2017年度部门决算是指休宁县人民检察院本级决算,与预算一致。
纳入休宁县人民检察院2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
休宁县人民检察院 |
第二部分 休宁县人民检察院2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
900.05 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
746.88 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
60.81 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
18.56 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
44.40 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
900.05 |
本年支出合计 |
870.65 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
33.16 |
年末结转和结余 |
62.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
933.22 |
总计 |
933.22 |
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||||||
|
部门: |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||
|
栏次 |
合计 |
900.05 |
900.05 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
776.28 |
776.28 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
20404 |
检察 |
776.28 |
776.28 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
2040401 |
行政运行 |
490.28 |
490.28 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
2040404 |
查办和预防职务犯罪 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
2040405 |
公诉和审判监督 |
51.00 |
51.00 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
2040499 |
其他检察支出 |
135.00 |
135.00 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.81 |
60.81 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
60.81 |
60.81 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
39.21 |
39.21 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
21.60 |
21.60 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
18.56 |
18.56 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
18.56 |
18.56 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
18.56 |
18.56 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
44.40 |
44.40 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
44.40 |
44.40 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
44.40 |
44.40 |
|
|
|
|
|
||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||||
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
870.65 |
594.51 |
276.14 |
|
|
|
||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
746.88 |
470.74 |
276.14 |
|
|
|
||||||||||
|
20404 |
检察 |
746.88 |
470.74 |
276.14 |
|
|
|
||||||||||
|
2040401 |
行政运行 |
470.74 |
470.74 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
2040404 |
查办和预防职务犯罪 |
66.40 |
0.00 |
66.40 |
|
|
|
||||||||||
|
2040405 |
公诉和审判监督 |
51.00 |
0.00 |
51.00 |
|
|
|
||||||||||
|
2040499 |
其他检察支出 |
158.74 |
0.00 |
158.74 |
|
|
|
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.81 |
60.81 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
60.81 |
60.81 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
39.21 |
39.21 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
21.60 |
21.60 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
18.56 |
18.56 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
18.56 |
18.56 |
|
|
|
|
||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
18.56 |
18.56 |
|
|
|
|
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
44.40 |
44.40 |
|
|
|
|
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
44.40 |
44.40 |
|
|
|
|
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
44.40 |
44.40 |
|
|
|
|
||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
900.05 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
746.88 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
60.81 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
18.56 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
44.40 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
900.05 |
本年支出合计 |
870.65 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
33.16 |
年末财政拨款结转和结余 |
62.56 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
33.16 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
合计 |
|
合计 |
|
|
|
|
933.22 |
|
933.22 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||||||
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
33.16 |
0.00 |
33.16 |
900.05 |
614.05 |
286.00 |
870.65 |
594.51 |
276.14 |
62.56 |
19.54 |
43.02 |
0.00 |
|||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
33.16 |
0.00 |
33.16 |
776.28 |
490.28 |
286.00 |
746.88 |
470.74 |
276.14 |
62.56 |
19.54 |
43.02 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20404 |
检察 |
33.16 |
0.00 |
33.16 |
776.28 |
490.28 |
286.00 |
746.88 |
470.74 |
276.14 |
62.56 |
19.54 |
43.02 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2040401 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
490.28 |
490.28 |
0.00 |
470.74 |
470.74 |
0.00 |
19.54 |
19.54 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2040404 |
查办和预防职务犯罪 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
66.40 |
0.00 |
66.40 |
33.60 |
0.00 |
33.60 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2040405 |
公诉和审判监督 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.00 |
0.00 |
51.00 |
51.00 |
0.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2040499 |
其他检察支出 |
33.16 |
0.00 |
33.16 |
135.00 |
0.00 |
135.00 |
158.74 |
0.00 |
158.74 |
9.42 |
0.00 |
9.42 |
0.00 |
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.81 |
60.81 |
0.00 |
60.81 |
60.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.81 |
60.81 |
0.00 |
60.81 |
60.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.21 |
39.21 |
0.00 |
39.21 |
39.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.60 |
21.60 |
0.00 |
21.60 |
21.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.56 |
18.56 |
0.00 |
18.56 |
18.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.56 |
18.56 |
0.00 |
18.56 |
18.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.56 |
18.56 |
0.00 |
18.56 |
18.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.40 |
44.40 |
0.00 |
44.40 |
44.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.40 |
44.40 |
0.00 |
44.40 |
44.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.40 |
44.40 |
0.00 |
44.40 |
44.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
482.53 |
302 |
商品和服务支出 |
27.13 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||
|
30101 |
基本工资 |
167.41 |
30201 |
办公费 |
4.36 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
186.14 |
30202 |
印刷费 |
6.90 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||
|
30103 |
奖金 |
72.53 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
18.56 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.12 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
1.37 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
21.60 |
30207 |
邮电费 |
2.49 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
16.30 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
84.84 |
30211 |
差旅费 |
7.99 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||
|
30302 |
退休费 |
39.21 |
30213 |
维修(护)费 |
3.91 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|||||
|
30305 |
生活补助 |
1.23 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||
|
30311 |
住房公积金 |
44.40 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|||||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|||||
|
人员经费合计 |
567.38 |
公用经费合计 |
27.13 |
||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
(备注:休宁县检察院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)
第三部分 休宁县检察院2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计933.22万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计933.22万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加71.22万元,增长8.26%,主要原因:一是政法体制改革,人员经费增幅较大;二是办案力度加大。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计900.05万元,其中:财政拨款收入900.05万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计870.65万元,其中:基本支出594.51万元,占68.28%;项目支出276.14万元,占31.72%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计933.22万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计933.22万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加71.22万元,增长8.26%,主要原因:一是政法体制改革,人员经费增幅较大;二是办案力度加大。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入900.05万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加115.34万元,增长14.70%。主要原因是人员经费的增长。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出870.65万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加41.82万元,增长5.05%。主要原因:一是人员经费的增长;二是办案力度的增大。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出870.65万元,主要用于以下方面:公共安全支出746.88万元,占85.79%;社会保障和就业支出60.81万元,占6.98%;医疗卫生与计划生育支出18.56万元,占2.13%;住房保障支出44.4万元,占5.10%。
(各部门应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容,功能分类科目应细化到类级科目)
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为766.72万元,支出决算为870.65万元,完成年初预算的113.56%。决算数大于预算数的主要原因: 一是人员经费上涨;二是新形势下办案力度加大,办案费用增多。其中:基本支出594.51万元,占68.28%;项目支出276.14万元,占31.72%。具体情况如下:
1.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。年初预算为427.12万元,支出决算为470.74万元,完成年初预算的110.21%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费开支和一般公用支出增大。
2. 公共安全支出(类)检察(款)查办和预防职务犯罪(项)。年初预算为60万元,支出决算为66.40万元,完成年初预算的110.67%,决算数大于预算数的主要原因是职务犯罪侦查力度增大。
3. 公共安全支出(类)检察(款)公诉和审判监督(项),年初预算为30万元,支出决算为51万元,完成年初预算的170%,决算数大于预算数的主要原因是加大对公安机关、国家安全机关移送起诉讼和人民检察院自侦部门移送案件的审查起诉力度。
4. 公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项),年初预算为135万元,支出决算为158.74万元,完成年初预算的117.59%,决算数大于预算数的主要原因是检察机关依法加大对刑事犯罪案件的立案监督,审查批准逮捕、决定逮捕工作以及对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的力度。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为51.26万元,支出决算为60.81万元,完成年初预算的118.63%,决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休人员经费增加。
6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为18.56万元,支出决算为18.56万元,完成年初预算的100%。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为44.4万元,支出决算为44.4万元,完成年初预算的100%。
(各部门应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容,功能分类科目应细化到项级科目)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出594.51万元,其中人员经费567.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金;公用经费27.13万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
休宁县检察院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度,休宁县检察院机关运行经费支出27.13万元,比2016年减少1.43万元,下降5%,主要原因是压缩各项日常公用经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2017年度,休宁县检察院政府采购支出总额68.43万元,其中:政府采购货物支出68.43万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日,休宁县检察院共有车辆6辆,其中:一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车3辆。
(四)关于2017年度预算绩效情况说明
2017年,休宁县检察院没有安排项目绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
四、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
休宁县人民检察院.XLS
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报